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Planes y Programas

La Oficina de Control Interno realizó una evaluación de los diferentes Planes de Acción presentados por cada una de las áreas responsables de la Entidad.

La Oficina de Control Interno realizó una evaluación de los diferentes Planes de Acción  presentados por cada una de las áreas responsables de la Entidad, encontrando lo siguiente:

  • Se verifico que las áreas de informática y planeación recolectaron información en cada una de las áreas para planificar los planes de acción vigencia 2012.
  • Se observó por parte de esta oficina el cumplimiento total de todas las áreas de la presentación del plan de acción vigencia 2012.
  • Se verifico el cumplimiento total (Acción Cumplida) del Plan de Mejoramiento vigencia 2010 resultante de las observaciones formuladas por la Auditoria General de la República en el dictamen de auditoría a cada uno de los hallazgos encontrados.
  • Se observó que los resultados vigencia 2011 de la auditoría regular a la Contraloría Departamental de Bolívar se determinó siete (7) hallazgos administrativos, en los procesos de Contabilidad, talento humano, proceso auditor, responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y sancionatoria. Estos a su vez fueron objeto de plan de mejoramiento para la vigencia 2012 por parte de la A.G.R.
     

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